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严防死守——解密万科集团《内审、内控机制创新及如何构筑风险管理体系防线》

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培训受众:

1、董事会、监事会成员,总经理、副总以及其他高级经营管理人员;
2、负责内部控制内部审计部门的经理、主管;
3、财务总监、财务经理、财务主管、税务经理、税务主管、总会计师、税务
会计等具体操作人士。

课程收益:

了解现代房地产企业的风险类型及风险管理体系的构建难点
了解房地产企业内控与内审的地位及当前存在的主要问题
系统学习房地产企业内控体系,全方位了解万科的内控体系,学习房地产企业内控体系的构建方法
全面了解万科的内审体系,掌握内部审计的方法和技巧

课程大纲:

模块 核心内容
第一部分
现代房地产企业风险管理体系构建 1、国内外重大风险事件回顾
案例分析:顺驰神话破灭、安然事件、中航油事件
2、财务的价值与实现路径
3、风险的含义及分类
4、风险管理的起因
5、风险管理框架介绍
6、风险管理体系建设的重难点
7、深圳证券交易所内控指引简介
第二部分
房地产内控与内审体系概述 1、房地产内控与内审的地位和作用(案例分析)
2、中国房地产企业内控与内审的现状和存在的问题剖析
3、中国上市公司内控现状调查
第三部分
房地产企业的内控体系的建立与维护 1、强化内部控制背景
1.1 上市公司管理陷阱带给监管机构的启示
1.2 新监管法的规定以及意义
1.3 国内监管机构对上市公司内部控制的要求
 我国监管机构对上市公司内部控制的最新要求
 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》
 解读财政部《企业内部控制规范》介绍
2、内部控制的理论框架与目标
2.1内部控制的定义 2.2内部控制的三个目标
2.3什么是COSO以及COSO报告框架
3、万科内部控制体系的建设及维护
3.1万科建设内控体系的目标
3.2万科内控体系建设的思路
3.3万科内控项目层面定义与具体内容
 万科公司层面的控制
 万科流程层面的控制
 万科信息系统层面的控制
 万科内控文档体系
4、万科内控自评体系的具体内容
4.1万科内控流程范围4.2万科的流程图与流程说明
4.3流程的关键控制点 4.4抽样测试表
4.5缺陷汇总表 4.6缺陷的整改 4.7内控报告
案例:销售流程的关键控制点与测试过程演示
案例:销售收款为何不翼而飞?
5、自评体系的实施 5.1自评体系实施的人力基础
5.2自评体系实施的考核指标
 自评计划完成率
 缺陷率
 整改完成率
6、万科内控建设的重要意义
6.1项目实现目标与价值主张的统一
6.2基业常青的基石 6.3奠定风险管理的基础
第四部分
房地产企业的内审体系的建立与维护 1、内部审计的定义以及目标
2、万科内审部的组织架构
3、内部审计计划的制定 3.1 风险评估模型 3.2 各专业部门的访谈 3.3 审计计划的编制
4、内部审计的工作流程
4.1 前期准备 4.2 现场审计
4.3 审计报告 4.4 后续事项
5、内部审计的方案
5.1 销售销售专项审计5.2 成本信息专项审计
5.3 采购专项审计5.4 财务基础工作审计
5.5 总经理在职、离任审计5.6 新公司内控审计
6、内部审计的方法和技巧
6.1 访谈的技巧 6.2 观察的诀窍
7、内部审计及常见舞弊类型与方式案例分享
7.1巨额成本信息为何失真了?
7.2营销总监开了家咨询公司
7.3签约主管私刻政府专用章
7.4离职后的窟窿 7.5动态成本为何不动?
7.6小小的飞机票也不能疏忽
第五部分
信息系统在内部控制中的应用 1、 必要性
2、 应用价值
3、运营平台简介
4、资金平台简介
5、 结算平台简介
6、 财务系统简介
7、 成本管理软件简介
8、 销售系统简介
9、 营销费用/管理费用平台简介
10、采购平台简介
11、合同平台简介
12、制度平台简介

本课程名称: 严防死守——解密万科集团《内审、内控机制创新及如何构筑风险管理体系防线》

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