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应收帐款控制与信用管理
(已过期)
课程编号:
12014
上课时间:
从 2007-05-27 09:00 到 2007-05-28 16:30
课程时长:
13
小时
市 场 价:
2800
元
赠送淘币:
33,600 淘币
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开课地点:
上海市
人 气:
140
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课程类别:
财务管理
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培训受众
财务总监、销售总监、信用经理、销售经理、信控人员、财务人员和销售人员
课程收益
一、企业赊销的常见误区和整体解决方案
二、信用管理部门设立和建立信用管理体系
三、征信调查与客户信用管理
四、客户信用和价值评估
五、授信程序与客户信用额度控制
六、信用政策的编制
七、帐期内的信用管理和应收帐款的监控
八、收帐政策
九、常规催帐技巧
十、不良帐款的催收技巧
十一、合同和结算风险防范
十二、收帐必须掌握的法律常识
课程内容
课程受益
本课程通过标准与规范性做法的讲解,企业成功案例分析和互动练习,使学员获得如下收益:
•了解信用销售对企业业绩和现金流的影响
•明确基于信用销售流程的整体信用风险解决方案
•掌握实用的信用风险防范措施和实战技能
•熟悉客户信用管理的规范化操作流程
•案例教学,借鉴成功企业的信用管理经验和管理表单制作
•互动式学习,使学员员迅速掌握各种预防呆帐和催帐实战技能
•通过研讨,解决企业可能面临的特殊问题
课程大纲
一、企业赊销的常见误区和整体解决方案
•目前有些企业的赊销为何会失败
•中国的赊销环境
•企业面临的赊销风险
•赊销的费用
•以新的视角去看待赊销问题
•信用管理职能设置上的误区
•企业呆帐产生的原因分析
•客户的延迟付款对企业销售的影响
•赊销业务流程
•双链条全过程控制方案
•案例教学:某民营医药企业信用风险诊断方案和诊断方法
二、信用管理部门设立和建立信用管理体系
•信用管理的地位和作用
•信用管理职能的确定和分配
•职能设置
•人员配备
•建立信用管理管理体系的步骤和内容
•案例教学:三家知名IT企业在构建信贷部门上的差异和原因分析(案例分析)
•案例教学:某大型企业建立信用管理体系的基本思路
三、征信调查与客户信用管理
•选择新客户时,如何确定其合法身份
•分销商的风险识别要点
•大客户的风险识别要点
•对客户实施征信调查的时机
•对客户进行信用调查的技巧
•获取客户信用资料的三种途径:直接法、公共渠道法和专业机构法
•信用调查行业现状及调查公司的选择
•如何解读调查调查报告
•客户发生经营危机的异常征兆
•客户信用资料的识别与更新
•客户初选法
•客户数量的合理控制
•如何对客户进行分级管理
•案例教学:某企业的客户分类方法
四、客户信用和价值评估
•对客户进行信用评估的方法:5C分析法、特征分析法、风险因素法
•三个层次的评估模型
•信用等级评估模型
•模型的主要指标
•权数的设置
•评分方法和评分标准的确定
•客户价值和交易风险评估模型
•评估模型的使用
•案例教学:上海某合资企业的信用评估模型
五、授信程序与客户信用额度控制
•确定信用额度的四种常用方法:营运资产法、销售量法、回款额法、心理速算法。
•如何确定信用期限
•典型授信流程设计
•内部额度控制方法及授信流程
•定单处理系统与发货控制流程
•信用额度和信用期限定期审核、调整及撤销方法
•授信管理流程的相关文件范本:额度申请表、额度确认函、拒绝函、额度调查表等
•案例教学:某外资企业的信用限额计算方法
六、信用政策的编制
•信用政策的内容
•信用额度的使用
•信用期限的使用
•现金折扣使用
•结算回扣使用条件
•发货控制办法
•典型信用政策类型与实施
•不同类型客户的信用政策
•分销商信用政策要点
•大客户信用政策要点
•新客户信用政策要点
•老客户信用政策要点
•导致企业信用政策失灵的错误观念
•信用政策范本1:一般企业的信用政策
•信用政策范本2: 某外资医药企业的信用政策要点
•案例分析:某大型消费品公司的信用政策样本分析
七、帐期内的信用管理和应收帐款的监控
•销售、财务和信控部门各负其责、密切配合
•严格赊销文件和合同管理,建立证据链
•发货前的准备工作
•库存管理、送货和发货控制
•帐单管理系统
•A/R的总量控制法:使企业的应收帐款处于合理水平
•A/R帐龄管理法:制作帐龄记录表、帐龄结构分析、帐龄二维象限图法、帐龄分级管理
•DSO法:影响DSO的因素、计算DSO的三种方法、如何改善你的DSO
•RPM过程监控法
•对帐制度
•A/R会议法:如何实施内部应收帐款提醒
•处理客户投诉和争议货款
•A/R监控报告:应收帐款跟踪报告、帐龄报告、DSO报告
•应收帐款管理信息系统
•练习:企业在信用管理方面的考核指标设计
八、收帐政策
•收帐职责:发挥业务人员回收货款的作用
•收帐原则
•收帐人员的特质
•债务分析技术的应用
•制定合理的收帐政策:收帐政策与客户关系
•收帐程序:一般收帐程序、特殊收帐程序、十步收帐法
•货款回收进度表
•收款工作的考核标准和检查制度
九、常规催帐技巧
•客户拖欠借口和理由有哪些,如何应对
•客户的付款习惯和心理
•如何防止客户的延迟付款
•电话收帐技巧
•收帐信的写法
•如何面访
•收帐礼仪
•收帐心理
•增加收帐效果的方法
•销售人员应掌握的基本收帐技巧
•电话收帐角色演练
•收帐信样本:首次提醒信、第二次提醒、第三次提醒和律师函等
•练习:催帐技巧实战训练
十、不良帐款的催收技巧
•要善于找到债务人的“弱点”进攻
•“威慑”并不是去“违法追帐”
•胜诉并不意味追回欠款
•“等待”不会收回欠款
•“妥协和果断”是避免损失扩大的必要策略
•组合追帐策略
•针对不同类型企业的追帐技巧
•不同追帐阶段技巧
•不同追帐方式的注意事项
•怎样利用第三方代理追帐
•诉讼方式追帐的基本原则和方法
•对付呆帐的十种讨债技巧
•案例分析:各种实战讨债案例分析
十一、合同和结算风险防范
•注意新合同法的变化之处
•合同签订的主要注意事项
•合同条款审查要点
•标准合同与履约注意事项手册的使用
•合同跟踪管理要点
•债权文件的管理要点
•典型的票据欺诈手段
•票据风险防范技巧
•选择合适的结算方式
•案例讨论:某企业在合同签订和合同管理方面的经验
十二、收帐必须掌握的法律常识
•谁签字的合同有效?——合同无效和可撤消
•合同履行地在哪儿?——约定不明确的条款如何界定权利义务
•主张违约金还是实际损失赔偿——违约责任
•畸形公司种种——公司设立的条件
•如何绕过公司的有限责任?
•这种事你真是不应该做的!——违法与犯罪
•追帐中常用的几条罪名——刑法
•证据就是一切——民事程序法
•支付令和诉前保全——民事程序法
•法条冲突——法律基本架构和层阶
•常见担保方法的使用注意事项,包括:定金、保证、抵押、质押和留置等
•练习:催帐法律常识测试
讲师介绍——刘先生
BESTWAY高级讲师。工商管理硕士,中国著名信用管理专家、职业培训师,中国市场学会信用工作委员会学术委员,北京大学中国信用研究中心特约研究员,北京市法学会经济研究会理事,国家职业技能鉴定专家委员会信用管理师专业委员会专家,历任国际知名的信用管理咨询机构高级咨询顾问,从帮助企业调查客户信用和催帐做起,到帮助企业建立完善的信用管理体系,积累了丰富的基于中国经营风险环境的成功信用管理经验,形成了中国企业信用管理理论体系,总结出不同行业的信用管理模式。
其培训课程注重操作性,培训风格风趣活泼,强调互动性和学员的参与,并配有大量案例。主讲信用管理和催债训练课程百余场,培训一万多人次。所授课程广受企业界的好评,并被誉为“中国催帐训练第一人”。
服务客户
中化、中远、中粮、中石化、中国机械进出口、中国铝业、爱立信、Motorola、诺基亚、罗纳普朗克、ABB、BP石油、GEMPLUS、朗讯科技、施耐德电气、汉高中国、伊莱克斯、西门子、联想集团、神州数码、电讯盈科、中国网通、TCL、三九集团、丽珠集团、可口可乐、百事可乐、默沙东、霍尼韦尔、SMC中国、双鹤药业、天津壳牌、神龙汽车、立邦涂料、深圳华为、日立建机、东方通信、神州数码、浪潮集团、上实投资、中国纺织进出口、新华制药、广州物资集团、中外运上海、以岭药业、方正电脑、鸿雁电器、伟嘉集团、和利时、三一重工、新达制药、东海
粮油、约翰迪尔、上海三菱电梯、日商岩井、大发正大、中外运-敦豪、美国赛力特、威卢克斯、正大天晴、艾莱发喜食品、维顺中国、哈德威四方、蓝德电子、实华开、石药集团、亚信科技、亚商在线、美的集团等企业千余家。
代表著作
《企业赊销与信用管理》、《全国企业全程信用管理电视培训班》、《赊销与风险控制》等。
企业反馈
两天学习受益匪浅,从信用管理理论和实践上均得到很大提高,尤其是案例丰富,并能结合特定行业实际情况。
——东芝电梯(上海)有限公司
案例多,资料多,信息量大,能够紧密结合企业和行业特点,现场提供信用管理解决方案和解决方法。
——中牧实业股份有限公司
在线咨询或报名
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