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企业涉税风险控制与纳税筹划技巧

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  • 开课时间:2011年07月21日 09:00 周四 查找最新
  • 结束时间:2011年07月22日 16:30 周五
  • 课程时长:16小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:石家庄市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:120784
  • 课程分类:财务管理
  •  
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课程大纲:

如何确保公司远离涉税风险?如何远离合作伙伴的风险传递?由于企业管理制度的不规范及对税法的不熟悉,就容易导致企业承担一些不必要的税务处罚和税务负担,增加纳税成本。如何依法规避纳税风险,维护企业的合法利益呢?如何在防范涉税风险的同时,经过纳税筹划来减少税费支出呢?有人说纳税筹划就是合理避税,甚至有人说纳税筹划就是想办法偷漏税。

我们说,纳税筹划既不是合理避税,更不是想办法偷漏税,那到底什么是纳税筹划?为什么能够进行纳税筹划?哪些企业需要进行纳税筹划呢?纳税筹划不仅仅是一种行为,更重要的是一种理念。所有企业财税人员都应建立这种理念,因为实际上纳税筹划很多时候不是主动的方案设计,而是我们被动的选择。财税人员和企业可能会随时面临这种选择。

因此,虽然企业不能避免税务风险,更不能做到税务零风险,但我们必须做到税务风险可控。鉴此,本机构将于2011年7月21、22日开设《企业涉税风险控制与纳税筹划技巧》专题。案例教学,互动交流;讲师讲授、现场提问。

头脑风暴、贴近实战,我们一直致力于开发最贴近企业需求,最适合企业运用的专业实务课程。本期课程,经过我们长期的企业调研和开发,准备了大量的实用真实案例。我们坚信,参加本期课程学习的学员一定会收益非浅。怎样才能做到税务风险可控?让我们帮助您。您将从我们的课程中得到专业的解答!


【课程提纲】
第一部分:企业涉税风险的主要内容
一、主要企业的涉税风险分析
(一)新办企业常见的涉税风险
(二)制造企业常见的涉税风险
(三)商贸企业的涉税风险
(四)其他企业的涉税风险表现
(五)企业的涉税协调风险
二、 企业涉税风险管理分析
(一) 企业内部控制
(二) 内部控制的风险
(三) 管理制度弹性控制不当
(四)设立专职机构防范涉税风险
三、业务操作的涉税风险
(一) 业务流程风险分析
(二) 涉税政策理解的风险分析
(三) 操作者自身因素的影响
第二部分:涉税风险规避的策略与应对
一、建立正确的税收意识
二、建立企业内部避险机制
三、 完善外部保障机制
四、纳税检查与企业财务报告分析
(一)纳税检查的技术方法
(二)纳税检查的分析方法
(三)纳税检查的调查方法
第三部分:税收筹划的基本知识
一、税收筹划的含义:
(一)纳税筹划的目的是实现企业价值最大化和实现税收的零风险。
(二)纳税筹划的手段是效益最大的方案.
二、 纳税筹划的意义:
1、短期看――减少交税,节约成本支出。
2、长期看――使企业的纳税观念、守法意识得到强化。
三、税收筹划的特点:
1、合法性――税收筹划只能在法律许可的范畴内进行。
2、超前性――表示税收筹划必须事先规划、设计安排。
3、目的性――取得“节税”的税收利益。
4、专业性――具备会计、税法、财务管理和企业管理四个方面的专业知识
5、整体性――考虑整体利益并进行筹划。
四、纳税筹划区别其它税务行为
1、偷税:2、抗税:3、骗税:4、避税
五、税收筹划的作用
(一)税收筹划能最大限度地发挥税收的经济杠杆作用。
(二)税收筹划有利于提高纳税人纳税意识。
(三)有利于提高企业的经营管理水平
(四)有利于优化企业产品和产品结构
第四部分:企业生产经营环节的税收筹划
一、企业筹资环节的税收筹划
(一)负债筹资与权益筹资
(二)关联方借款
(三)租赁与外购
二、投资环节的纳税筹划
(一)出资方式的选择:
1、实物出资与货币出资
2、不动产投资与设备投资
3、股利分配环节
4、股权转让
三、采购环节的纳税筹划
(一)企业进货渠道
(二)企业购货规模与结构
(三)企业签订经济合同与税法
四、销售环节的纳税筹划
(一)销售费用的纳税筹划
(二)售价确定
(三)销售方式的选择
1、直接销售和销售公司销售
2、价格折扣、实物折扣和返利折扣
3、返利销售和现金折扣
4、兼营销售与混合销售
5、混合销售和联合经营
6、委托代销和卖断销售
五、利润分配环节的纳税筹划
六、企业合并分立环节的纳税筹划
以上培训采用案例教学。

【培训时间】
2011年7月21、22日(上午 9:00-12:00 下午:13:30-16:30)

【培训地址】石家庄市平安南大街
【学习费用】单次:1600元/人(含资料费、午餐费、教学费)

会员服务内容:
1、服务期内选择性地参加当地举办的财税专题讲座6次12天(每月都举办财税培训,您可以选择性的参加)
2、服务期内享有电话、网络、传真、邮件各种方式不限时不限次的专家答疑;
3、服务期内享有最新法规政策及政策解析手机短信服务一年;
4、服务期内享用最新中央和各省财政、税务、国资、会计、审计等法规查询;
5、服务期内享有风险管理、风险控制、风险案例、税法政策解读辅导;
6、服务期内赠送《财税答疑》资料一年;
7、服务期内赠送《税务风险管理与控制》资料一年;
8、服务期内赠送《税务风险网报》资料一年。
9、服务期内免费赠送现场录音的光盘和课件(方便您来不到现场时仍然可以学到每次的专题)
会员服务费:4800元/年/人

本课程名称: 企业涉税风险控制与纳税筹划技巧

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