内审检查表060
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编号:103350
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资料简介:
内审检查表共 页 第 页 标准条款:4.1受审部门: 时 间 200( )年 月 日审核内容、方法不符合记录是否符合检查内容:1、管理者代表是否建立实施保持和持续改进管理体系?2、管理体系是否形成文件,并符合标准要求?3、是否识别和确定了管理体系所需的全部过程,是否确定了这些过程的输入和输出及需所开展的活动和应投入的资源?4、是否确定了过程顺序,确定是否合理,是否确定了这些过程的相互作用和过程的接口与联系?5、确定了哪些确保过程有效运作和控制的方法与准则?6、如何确保资源和信息的获得来支持这些过程?7、是
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