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内部审计与反舞弊实务
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内部审计与反舞弊实务

内部审计
课程编号:426476
课程时长:2 天 / 12 小时
授课老师:-
课程类别:项目管理
评分:1.0
课程已结束
开课地点:广州市

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排课计划ID课程地点上课时间状态操作
426475上海市 市辖区2024/12/19 ~ 2024/12/20报名已结束—
426476广东省 广州市2024/12/26 ~ 2024/12/27报名已结束—

授课专家

内部审计与反舞弊实务授课专家

讲师简介: 邱健老师 精通企业审计全盘管理 精通企业内部控制、风险、合规管理 DBA在读,暨大MBA 国际注册内部审计师(CIA) 国际注册内部控制师(CICS) 高级风险评估专业人员证书(RAPC) 国际注册信息系统审计师(CISA) 美国注册管理会计师(CMA) 高级合规管理师 ESG高级分析师 注册安全工程师(建筑方向) 工作经历: 1.2016—2017年 广东建星控股集团(广东著名建筑集团,旗下拥有十几家全资及控股子公司以及新三板挂牌公司)——集团审计内控总监 2.2014—2015年 中国卫浴龙头企业九牧集团(员工一万多)——集团内控部总监(领导整个集团内控部几十位下属),九牧商学院高级培训师 3.2009—2013年 全球乳业前五名-伊利集团——集团审计部总监,伊利商学院高级培训师 老师优势: 邱健老师常驻珠海,曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作,并有在四家国内大型上市集团公司工作经验,长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过20年,是国内极少数只讲专业的审计、内控与风险、合规管理的高端老师,特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业,邱老师在这方面取得了宝贵经验。 审计监察管理:在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验,有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念,具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。 内控风险与合规管理:参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作,将风险管理嵌入到内控体系当中,对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验,对内控和风险管理最新理论有深入研究。参与多次国企合规管理咨询项目,对于合规管理咨询和培训有丰富经验。 ESG管理:伊利作为食品行业ESG管理龙头企业,审计部参与和策划了公司的ESG管理工作,之后邱老师系统学习ESG理论取得证书,具备ESG培训和咨询能力。

¥4,580

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