你的位置: 首页 > 培训资料首页 > 拓展/其它 > 培训资料详情

某公司物资管理审计报告

//cdn-static.taoke.com/taoke/images/pic7.jpg
0

星级:

编号:124499

加入收藏

资料简介:

公司内审组根据经核准的2006年年度审计计划于2006年10月20日-11月4日对公司物资管理循环实施了内部控制审计本次审计的主要目的是检查和评价采购及付款、存货管理及财务核算等业务流程相关制度的有效性和日常执行的遵循性我们审阅了相关制度及原始资料与相关建设、仓储、财务等部门人员进行了面谈并抽查了相关业务的处理文件现将审计中情况报告如下:一、公司物资管理简况公司目前物资管理方面的主要制度有:XXX[2005]51号XXX有限公司工程物资管理制度、XXX[2006]31号XXX有限公司招标管理规定其中51号
大小: 12KB
所需下载分: 1
下载说明

注册为会员,可拥有1个下载分 >>免费注册;每成功上传一个资料可获赠5个下载分 >>立即上传培训资料

相关评论

暂无评论

发表评论欢迎登录后发表留言
用户名: 密码:
投一票?
0

评级:

评论:

免责声明 user_hover
 

当前资料信息

  • 资料格式:download.ext.iconRAR压缩档案
  • 所属分类: 拓展/其它 领导力
  • 下载:0 次 浏览: 66
  • 上传者:hippoline
  • 上传时间:2013-07-30

资料关键词