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【名师课堂】企业不同生命周期中的税务筹划

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  • 开课时间:2018年05月22日 09:00 周二 已结束
  • 结束时间:2018年05月23日 17:00 周三
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:357152
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

总经理、首席财务官
税务总监、税务经理
财务总监、财务经理

课程收益:

【了解全局】梳理企业经营全过程,把握企业生命周期的发展特征
【把握重点】从案例出发,了解纳税筹划对企业经营发展的重要作用和影响
【深入细节】剖析企业不同生命周期各个环节要点中的纳税处理和涉税风险

课程大纲:

企业在经营过程中,由于受商业环境、经营策略等多种因素的影响,其生命周期也长短不一。有99%的企业,其生命周期不超过10年。经营时间超过百年的企业,在中国只有10余家。无论是百年企业还是新办企业,都将经历投入期、成长期、成熟期和衰退期这大致的四个阶段。企业的经营状况决定了企业发展的可持续性,作为财税人,其中也肩负着举足轻重的责任。

在企业设立初期,税务筹划的考量尤为重要,影响着企业整体的税负和利润。

而在经营期间,税务筹划又贯穿于企业日程经营、投融资等重要经营活动中。

即便是在最终退出环节,企业是否能够全身而退,税务因素也至关重要。

人的一身离不开纳税,企业也一样。高顿财税学院从税务角度,着眼于企业的经营周期中的税务筹划,从企业生命周期中的各个阶段出发,剖析其主要的纳税筹划策略,为企业的可持续经营推波助

企业设立阶段的税务筹划

   税收优惠与企业注册地的选择

   企业性质的纳税筹划

   一般纳税人与小规模纳税人的税负考量

   总、分支机构与母、子公司的纳税筹划

   关联企业的涉税风险

二、企业日常经营的税务筹划

   采购环节

供应商的选择与节税策略

采购合同的涉税注意要点

增值税进项的确认与发票取得

结算方式与延迟纳税的筹划

   生产研发环节

研发活动的税收优惠政策

生产研发中的税务风险控制

   销售环节

不同销售方式的选择与税负控制

销售佣金的税务处理

销售退回的纳税风险

视同销售的的情况分析



本课程名称: 【名师课堂】企业不同生命周期中的税务筹划

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