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内部控制与企业风险管理

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培训受众:

财务总监(CFO)、审计总监、控制总监
   财务经理、会计经理、内控经理、内审经理
   企业财务人员、控制部人员、审计部人员
   其他高级管理人员

课程收益:

掌握先进的内部控制、内部审计及职业舞弊等理论
   掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进
   提升管理层对内部控制自我评估的能力,建立有效的控制环境
   明确如何结合企业自身特点、建立适合企业情况的内部控制系统
   通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点、控制标准和控制方法

课程大纲:

引言:缺乏内部控制的企业常见原因分析
一、 对内部控制相关理论的全面介绍
   什么是真正的“内部”?什么是真正的“控制”?
   什么是COSO?
   COSO的内部控制整合框架包括哪些内容
   内部控制的核心理念
   内部控制-企业发展的基石
   内部控制的局限性――成本效益原则及其它
二、 控制环境
   何为控制环境
   控制环境-内部控制的基础
   如何建立良好的控制环境
三、 持续的风险评估
   内部和外部的风险因素
   有哪些风险识别的方法
   针对风险应采用哪些风险对策
   针对变化的风险评估
四、 内部控制活动
   常见的内部控制活动有哪些
如何做到职责分离
   IT总体控制
   预防性控制和检查性控制
五、 内部审计简介
   内部审计――是管理者的耳目还是?
   内部审计在企业里应该向谁报告
   内部审计vs内部控制
六、 职业舞弊
   什么样的人才会舞弊
   职业舞弊理论――GONE、ACFE等
   如何看待职业舞弊与内部控制
七、 内控的建立和执行
   企业是否应该专门设立一个内控部门
   内控体系建立和执行的五个阶段
   如何确定和分解目标
   如何识别风险
   如何建立控制政策:二维表、流程图、文字描述
   如何有效执行内控
   如何监督内控的执行状况:执行过程中的监督和独立的评估

培训师介绍:

 
资深讲师,培训教学与案例穿插,拓展范围宽,使学员对课程有较深的了解。培训内容详实,实例精彩。

本课程名称: 内部控制与企业风险管理

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