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2006最新企业“免、抵、退”税务技巧

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  • 开课时间:2006/11/18 09:00 已结束
  • 结束时间:2006/11/18 17:00
  • 开课地点:深圳市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:9525
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

企业老总和财务人员

课程收益:

本次研讨会贯彻政策、理论及实践相结合的原则,重点采用“原理与案例”,“讲解与操作”,“提问与答疑”的新型互动方式进行。参会学员可将在工作中的涉税问题提交会务组,以便会期讨论。企业老总和财务人员一起参加,效果更佳。我们诚挚地邀请并期待您的参会。

培训颁发证书:

课程大纲:

简介: 深圳:2006年11月18日 上海:2006年12月2日

为了帮助企业及时了解 “免、抵、退”税改动态,掌握最新财税政策,并为企业建立健全、高效的合法节税避税制度与税收管理制度,研讨企业未来纳税筹划的新思路,减少企业财务人员在处理“免、抵、退”过程中的麻烦和困惑,并掌握税务筹划、操作技巧和注意事项的影响。为此,我们特意为您提供了这样一个互动、交流的平台。
本次研讨会贯彻政策、理论及实践相结合的原则,重点采用“原理与案例”,“讲解与操作”,“提问与答疑”的新型互动方式进行。参会学员可将在工作中的涉税问题提交会务组,以便会期讨论。企业老总和财务人员一起参加,效果更佳。我们诚挚地邀请并期待您的参会。
参加对象:
时间: 2006年11月18-18日
地点: 深圳
精彩授教: 陈老师 注册税务师、会计师、律师(执业律师执业证号:190205113067)。中国税务律师、财税(法律)高级讲师、资深税务筹划专家、税务(法律)综合顾问。从事税政、稽查、律师工作20余年。主要研究领域:税收政策的研究与执行、税务审计、财
税代理、财税顾问、纳税筹划、税务行政复议或诉讼等。先后出版《企业最新实用增值税法规及所得税汇缴实务热点、难点问题解读讲议》、《企业所得税的会计控制与纳税筹划讲议》、《进出口生产(贸易)企业税收操作实务》、《外资企业再投资退税、免抵税及进口设备免税操作指南》等。
课程内容: 第一章 2006年“免、抵、退”税的最新政策及其相关内容:
1.货物出口“免、抵、退”税的政策;
2.我国“免、抵、退”税政策的演变对企业产生的影响;
3.最新的“免、抵、退”税的政策及相关内容。

第二章 企业快捷办理“免、抵、退”税须做的准备工作:
1.如何确定退税的主体资格(增值税一般纳税人的认定);
2.如何取得退税的有关单证;
3.如何利用“电子口岸出口退税子系统”进行退税工作。

第三章 企业掌握增值税“免、抵、退”税政策应注意的事项:
1.退税单证的收集;
2.与国家税务机关的认证;
3.与之相关的时间问题。

第四章 如何办理增值税“免、抵、退”税的操作流程;
1.与企业增值税“免、抵、退”税相关的证件办理;
2.外汇的核销;
3.生产企业的增值税“免、抵、退”的申报工作。

第五章 生产企业计算增值税“免、抵、退”税的方法解析;
1.增值税“免、抵、退”税的计算公式;
2.增值税“免、抵、退”税的计算公式转换;
3.生产企业在几种不同经营方式情况下的增值税“免、抵、退”税的计算(如:当
企业的原材料全部国内采购,且产品全部直接出口情况下的增值税“免、抵、退”税
的计算)。

第六章 企业增值税“免、抵、退”税务筹划及操作技巧;
1.增值税“免、抵、退”税务筹划的前提条件;
2.企业如何将其经营方式与执行增值税“免、抵、退”税政策相结合;
A.原材料国内采购与国外采购对企业经营成本及利润的影响;
B.生产企业直接出口销售与间接出口销售对企业经营成本及利润的影响。
3.生产企业如何将增值税“免、抵、退”税的政策与“按实际情况抵扣增值税进项
税额”有机的结合起来。

第七章 现场交流及企业疑问解答;

费用标准: 1100元/人 (包含教材费、听课费、中餐、课间茶点)

汇款方式: 户 名:北京宇新互联科技发展有限公司
开户银行:工商银行北京市清河支行
开户账号:020000 46513

联系人:黄翔(先生)
电话:
传真:
E-mail:

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本课程名称: 2006最新企业“免、抵、退”税务技巧

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