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商业银行内部审计培训通知

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培训受众:

银行财务审计高管,会计、财务、税务、内控和审计经理或主管,财务总监,总会计师,银行的拥有者、决策层、管理层及其他财务高层管理人员

课程大纲:

培训费用:2500元/人 (含午餐、发票、资料费、场地费、讲师课酬费等)

培训大纲:
商业银行内部审计培训

【课程说明】
学习了解最新的内部审计理论与政策,用全新的内部审计理念和方法,发现企业内部的财务流程漏洞、项目管理漏洞、内部控制管理漏洞等,梳理企业的运作流程,找到企业经营不理想的根本所在。
从新的视角重新审视现代企业内部审计操作的全部流程,通过对大量的审计项目的真实工作记录进行提炼,点明内部审计的实质、掌握内部审计的方法与技巧。
以案说法,让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现,使学员能在较短的时间内轻松掌握审计技能;针对不同的审计对象,有不同的审计方法;为学员提供更加广阔的思路和更高层次的理解。


【课程目的】

使银行财务审计工作者与银行管理人员能把握内部审计理论前沿与最新政策动态,从而提高内部审计技巧,有效地提高银行内部审计水平,保证银行正常运作。
本培训课程旨在使参训人员
了解最新的内部审计理论
了解最新内部审计政策动态
了解不同审计的分类、应用在实际工作中的利与弊
跳出原来枯燥、乏味、单一的审计流程,重新审视和重整自己的工作
新的视角解读不同的审计技巧与应用
怎样成为一个让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员
在实物中,如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键

【课程大纲】
一、商业银行内部审计现状分析
国内外经济金融形势与商业银行改革发展
商业银行内部审计管理框架构建
审计资源优化配置与内部审计标准化
内部审计垂直管理体系与内部审计责任制度建设
二、商业银行内部审计的方法与技巧
审计工具
压力测试
如何查举报信
排除法审计
审计创新思维
关注审计细节 
审计的治本与治标问题
查大害、防大患的审计
群发性风险审计
三、银行审计管理
团队管理
项目管理
成本管理
审计行为管理
四、银行主要业务风险审计
行为审计
授权业务审计
小金库审计
费率、汇率、利率运用控制审计
资金业务审计
柜台业务审计
授信业务审计
抵质押品审计
中间业务和表外业务审计
保证金存款审计
权证业务审计
资金掮客风险审计
资信风险审计
重要财务事项的审计
经济责任审计
五、审计人员所应了解的银行基本业务
银行业务品种
银行管理方式和银行核算流程
资金清算工具和资金流转方式
银行会计报表
六、商业银行非现场稽核监控与经营风险度分析方法
如何建立操作风险管理信息系统
操作风险管理信息系统架构设计
建立银行系统风险管理预警指标体系的方法
银行系统经营风险度的分析方法
非现场稽核与风险预警系统设计方法
非现场稽核监控银行资金交易业务
非现场稽核监控银行信贷管理过程
非现场稽核与风险预警的方法
非现场稽核与风险预警实例
七、银行操作风险管理与内部控制评价方法
银行系统信息化建设发展规划
银行系统信息化代码标准
银行系统业务流程管理
构建银行系统操作风险管理体系
银行系统内部控制失败的典型案例分析
银行系统内部控制的要点
内部控制――风险暴露模型
银行内部控制过程的评价方法
银行业务内部控制过程指标体系评价实例

培训师介绍:

 
邱老师:
曾任国内政策性银行总行稽核评价局非现场稽核处处长,现任该银行营运中心处长,高级工程师,融金银行培训中心资深讲师。

殷老师:
财政部注册会计师、银行审计部高级经理、银行内部培训师、融金银行培训中心资深讲师。曾任职于某政策性银行总行、新加坡分行,负责银行审计方面工作。

本课程名称: 商业银行内部审计培训通知

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