内部审计工作业务手册(PDF 57页)
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编号:121609
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资料简介:
目录序言(2-5)第一部分内部审计办法(6-11)第二部分内部审计具体规范(12-35)内部审计具体规范第1号──审计方案编制规范(12-14)内部审计具体规范第2号──审计通知书规范(15-16)内部审计具体规范第3号──审计证据规范(17-19)内部审计具体规范第4号──审计工作底稿规范(20-22)内部审计具体规范第5号──审计事项评价规范(23-25)内部审计具体规范第6号──审计报告编审规范(26-28)内部审计具体规范第7号──审计复核工作规范(29-30)内部审计具体规范第8号──审计文书处
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