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预付及应收款-应收票据审计程序表(财务表格、...

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表4-31索引号:
审计机关名称)
应收票据审计程序
审计期间____
项目名称:
项目执行单位:
审计程序执行情况说明工作底稿
索引号
1.取得或编制应收票据明细表(列示票据的种类、号数、出票日期、票面金额、到期日、收款人名称、利息率等)检查:
(1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致
(2)年末余额是否与财务报表、总分类账以及明细账的数额一致
(3)记录上述核对中发现的差异结合对具体明细
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