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本课程名称: 2013年企业税务稽查风暴化解与危机应对研
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培训受众:
课程收益:
帮助您厘清税务稽查工作基本程序,让您做到知己又知彼;
帮助您准确把握你们的企业可能面临的具体税务问题及正确的解决办法;
帮助您最大限度的降低税务稽查风险;
帮助您从税务角度解读财务报表
帮助您选择正确的税务稽查应对策略,使公司和财税人员承担最小的法律责任;
课程大纲
一、扫描近两年税务稽查形势;
二、2013年稽查形势分析及应对策略;
三、企业为什么会被税务稽查;
四、企业涉税风险分析;
五、面对税务稽查,纵观企业心态;
六、教你几招税务稽查应对、沟通技巧;
七、对税务稽查结果你该如何处理;
八、教你如何从税务稽查的角度进行自查。
模块二:税收违法责任
一、违反税务管理的法律责任;
二、偷税行为的法律责任;
三、计算错误导致少缴税款的法律责任;
四、多缴税款的处理。
模块三:稽查账务调整
一、增值税检查账务调整;
二、企业所得税检查账务调整。
模块四:增值税业务纳税风险及检查方法(案例分析)
一、增值税税负率的分析与评价;
二、纳税义务人误判的风险及检查方法;
三、常见销售收入的纳税风险点及稽查手段;
四、进项抵扣的稽查热点问题及判断处理;
五、虚开增值税发票的纳税风险与检查应对;
六、取得虚开发票的纳税风险及防范措施。
模块五:企业所得税业务纳税风险及检查方法(案例分析)
一、税务稽查关注的收入项目风险及检查方法
二、税前扣除项目稽查关注点及应对方法
三、资产处理纳税风险及检查方法
四、税收优惠稽查热点问题及争议解决
五、汇算清缴调整纳税风险及检查方法
模块六:投资业务纳税风险及检查方法(案例分析)
一、 投资模式的选择
1、直接投资模式与间接投资模式的比较(基于分红与转让股权的决策)
2、老板向公司借钱的税务稽查风险
3、合伙企业税收问题解析
4、由直接投资模式改为间接投资模式(是是非非319 )
模块七:生产经营纳税风险及检查方法(案例分析)
1、购进固定资产进项税额稽查解析
2、非正常损失税务稽查
3、返利与促销模式税务稽查
4、发票扣除专题解析
5、租金税务稽查分析
6、增值税与营业税纳税义务发生时间税务稽查
7、捐赠与接受捐赠税务稽查
8、政府补助税务稽查
9、政策性搬迁税收问题解析
10、视同销售的税务稽查
模块八:其他税种纳税风险及检查方法(案例分析)
一、个人所得税重点稽查项目及应对策略
二、房产税、土地使用税稽查热点项目及争议解决
三、印花税纳税风险及检查方法
模块九:实用税务危机公关策略及纳税风险管理
一、企业税务危机应对误区
二、税务危机前应做的工作
三、企业涉税风险管理思路
四、实用危机公关技巧与案例分析
培训师介绍
曾为多省市纳税人进行过企业所得税汇算清缴政策、高新技术企业相关税收政策、纳税稽查、税收筹划、会计实务与财务管理等课程培训,以及企业内训专题讲座。在讲课过程中与实际工作紧密结合,注重实用性,受到学员的一致好评。
本课程名称: 2013年企业税务稽查风暴化解与危机应对研
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