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“营改增”政策解析与税收筹划精讲班

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  • 开课时间:2013/07/16 09:00 已结束
  • 结束时间:2013/07/17 17:00
  • 开课地点:济南市
  • 授课讲师: 汪老师
  • 课程编号:225259
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

各企业总经理、财务副总经理;总会计师、财务总监、财务经理、财务主管、主管会计和税务专员等相关工作人员;税务师事务所、会计师事务所相关人员。

课程收益:

 (一)透彻解析政策关键点,结合具体业务和政策解读,讲解账务处理与转换细节。

  (二)总结试点地区企业应对经验和案例,帮助企业结合上下游、关联方进行试点转换操作及进行整体筹划。

  (三)彻底了解并掌握营业税和增值税的税收法理,为解决企业实际问题和把握政策走向做好扎实的铺垫基础。

课程大纲:

一、营改增模式背景解读、税务机构准备

  1、营改增试点背景

  2、税务机关的准备工作

  3、纳税人的准备工作

  二、营改增税收政策解读与筹划

  1、试点行业范围及应税服务的界定

  2、营改增的税率和征收率

  3、增值税的计算方法

  4、一般纳税人和小规模纳税人的区别和认定

  5、可抵扣与不得抵的扣进项税额

  6、如何有效执行过渡期政策等

  三、营业税改征增值税的税收优惠分析与筹划

  1、增值税零税率和免税的区别

  2、适用增值税零税率的应税服务

  3、适用免征增值税的应税服务

  4、如何申请享受增值税的税收优惠

  四、试点行业企业营改增前后税负变化及原因分析与企业应对

  1、交通运输业营改增前后税负变化及原因分析与企业应对

  2、运输辅助行业营改增前后税负变化及原因分析与企业应对

  3、其他现代服务业营改增前后税负变化及原因分析与企业应对

  五、营改增政策实施过程中疑难点分析及企业应对

  1、营改增纳税范围的界定

  2、出口应税服务涉税政策

  3、交通运输业=物流行业吗?

  4、企业如何避免在营改增实施过程中多交冤枉税

  六、营改增的应对及税收筹划

  1、营改增税改前夕,纳税人需要做好的准备

  2、营改增前后与供应商的博弈

  3、营改增前后与客户的谈判

  4、提高可抵扣进项税额

  5、增值税和营业税的业务界定,混合销售、兼营业务

  6、地区政策差异的税务筹划

  7、如何利用一般纳税人和小规模纳税人

  8、如何利用过渡期优惠政策及财政补贴等

  七、案例分析

  八、互动、答疑

培训师介绍:

 
汪老师 现任上海交通大学海外教育学院税务教研组组长,国家税务总局中国国际税收研究会学术委员、理事,上海市税务局官方微博特邀评论员,上海市经信委财税评审专家。《国际金融报》、《东方壹周》税务专栏作家,经常做客央视财经频道、新华社、凤凰卫视。

  汪老师有多年财税管理咨询经验,曾在上市公司、高新技术企业、外资企业担任财务高管。她讲课风格风趣幽默,善于将枯燥的财税法规融合在实际案例中来解析,是一位具有企业财务高管背景的税务实战专家。她精通税法、熟悉企业管理、资本运作、兼并重组等业务领域内的财税法律法规,并与税务机关及海关、科委等国家相关主管部门保持密切沟通。近年来汪老师专注于税法研究和企业财税咨询领域,被多家大型企业集团、上市公司特聘为高级财税顾问,策划的财税优化方案,为顾问单位减轻了税负,降低了税务风险。

  主讲课程:《营改增最新税收政策解读及案例分析》、《税务筹划与税务风险控制》、《教CEO节税》、《税收征管、纳税评估及税务稽查》、《非财务人员的财务管理》、《税制改革》等财税专业课程。并对《财务团队建设和财务人员跨部门沟通》等课题有独特见解。

本课程名称: “营改增”政策解析与税收筹划精讲班

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