内部审计,是建立于组织内部、服务于管理部门的一种独立的检查、监督和评价活动,它既可用于对内部牵制制度的充分性和有效性进行检查、监督和评价,又可用于对会计及相关信息的真实、合法、完整,对资产的安全、完整,对企业自身经营业绩、经营合规性进行检查、监督和评价。内部审计是外部审计的对称。
课程分类 | 课程标题 | 授课老师 | 课程价格 | 课程时长 |
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风险管理与内部审计(PPT 85页)
内审的工作流程
审计通知书,是指审计中心在实施审计或要求企业、部门自查前向被 审计单位通知有关实施审计、自查的范围、内容、时间等事项的书面文书。...
内部审计所需提供资料(DOC 15页)
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