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财务审计

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课程大纲:

课程收益:  了解与内部审计有关的工作要点  明确内部审计融入公司治理的方式方法  掌握以风险控制为导向的内审流程  学习内审的技术方法和实战技巧  收获各类内部审计工具的灵活运用 课程内容 一、内部审计标准  管理内部审计职能  内部审计专业实务标准  管理需要——内部审计的工作方法  道德规范 二、内部审计和公司治理  内部审计和审计委员会  内部部门的组织结构设计  举报方案和行为规则  与外部审计师合作  欺诈发现和预防 三、建立以风险控制为导向的内部审计流程  管理内部审计活动  内部审计组织与计划  沟通和批准  资源管理  指导和开展内部审计  工作底稿——记录内部审计活动  通过审计抽样搜样证据  审计报告与内部审计沟通  向董事会和高层管理者报告  各阶段过程的常用文书与表格 四、内审的技术方法与实战技巧  审查书面资料的方法  顺查法与逆查法  详查法与抽查法  客观实物证实方法  盘点、调节、鉴定  发现挪用公款、循环入账、暗炒期货的蛀虫  找到虚增库存价值,调节利润欺骗上级单位的幕后黑手  审计调查方法  观察、询问、函证、调查表  学会倾听的技巧  别被审计对象牵着走  分析性复核方法  内控控制符合性测试  舞弊与疏忽的防范  风险与控制自我评估  数据收集工具和技术  问题解决与决策制定  计算机化审计工具和技术 五、内部审计工具下趋势  HIPPA与日渐增长的隐私关注  持续性保障审计,XBRL和OLAP  内部审计质量保障与ASQ质量审计  控制自我评估

本课程名称: 财务审计

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