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关联企业的税务安排技巧

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培训受众:

【适合对象】
财务总监/经理、会计/财务人员、税务经理、会计主管、办税人员、关务人员等

课程收益:

【课程目标】
无论内资还是外资,大多数企业不可避免地发生关联交易,关联交易是税务机关稽查的重点!税务机关有权进行调整。本培训介绍税务机关对关联交易的认定、限制、调整定价等,让学员了解如何安排关联企业之间的业务往来,使之符合税务规定,同时有利于企业的业务运作,另外还介绍了企业如何运用预约定价降低税务风险。

课程大纲:

【授课形式】分组授课、互动交流、案例分析、趣味问答、小组练习
【授课时间】1天(7小时)
【学员人数】25人以内
【课程内容】
一、关联交易税务监管基本规定及法律风险
ü关联关系的认定与业务往来申报
ü业务往来类型及交易额的认定
ü税务机关如何选择关联审查对象
ü关联交易的调整规定
ü关联交易违规的法律风险识别

二、税务机关调整定价方法与实战案例
ü税务审查调整的四种基本方法
ü税务机关如何选用具体调整方法
ü税务机关对转让定价行为如何处罚
ü关联交易稽查调整实战案例分析

三、设立关联公司的策略
ü避税港的运用
ü利用专业公司进行关联交易运作
ü利用复杂股权关系进行关联交易
ü其他

四、关联交易合同签订与履行技巧
ü关联交易合同常见的税务缺陷
ü关联交易合同的签订技巧
ü关联交易合同的履行技巧
ü对增值税专用发票使用的特别考虑

五、如何应对关联交易税务审查
ü关联交易税务风险自查技巧
ü关联往来具体资料的收集与准备
ü关联往来具体资料提供策略与法律风险
ü审计阶段、定案阶段的应对措施
ü审查调整后的账务调整
ü跟踪期间的管理改善

六、预约定价协议的运用
ü是否签订预约定价协议的判断
ü预约定价协议的主要内容
ü签订预约定价协议的具体步骤和谈判技巧
ü预约定价协议案例分析

本课程名称: 关联企业的税务安排技巧

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