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《内部控制与全面风险管理》

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  • 开课时间:2017年05月19日 09:00 周五 已结束
  • 结束时间:2017年05月19日 17:00 周五
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 胡文霞
  • 课程编号:320657
  • 课程分类:财务管理
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  • 收藏 人气:1152
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培训受众:

总经理、企业高管、财务人员及负责内部控制的管理者和参与者。

课程收益:

课程收益:通过学习,使学员能意识到风险管理和内部控制在企业管理中的重要作用。使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性与效益性。具体培训收益可以主要概括为以下几点:
1、掌握先进的内部控制、风险管理等理论,了解企业内部控制规范体系
2、掌握内部控制日常管理要点,不断保持内部控制的先进性与有效性
3、明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统
4、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进
5、通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点

课程大纲:

课程背景:随着我国企业经营规模不断扩大、行业竞争日益激烈,企业对自身内部控制流程体系建设和风险控制能力的要求不断提高。企业要想做到基业常青、经营业绩不断增长,健全和完善自身的内部控制及风险管理是可持续稳健发展的关键。

课程收益:通过学习,使学员能意识到风险管理和内部控制在企业管理中的重要作用。使学员了解内部控制制度的框架,从而在实际工作中合理运用,有效规避风险,提高企业运营的安全性与效益性。具体培训收益可以主要概括为以下几点:

1、掌握先进的内部控制、风险管理等理论,了解企业内部控制规范体系

2、掌握内部控制日常管理要点,不断保持内部控制的先进性与有效性

3、明确如何结合企业自身特点、建立适合企业自身情况的内部控制系统

4、掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法,评价内部控制的效果并进行改进

5、通过企业运作中的典型实例帮助学员明确主要业务活动中的控制要点

授课方式:案例研讨、角色演练、小组讨论等形式的互动式,要求全员参与

课程大纲:

第一讲:对内部控制的重新认识

一、企业内部控制概述

1、 什么是内部控制

2、 企业为什么要进行内部控制

3、 谁对内部控制具体负责

4、 内部控制有哪些局限性

5、 内部控制如何降低风险

6、 是否所有的风险都需要控制

二、内部控制五要素

三、内部控制的设计

四、内部控制的评价

五、舞弊产生的原因及预防

1、 舞弊产生的原因

2、 舞弊产生的预防

 

第二讲:内部控制的建立和执行

一、企业是否需要专门设立一个内控部门

二、内控部门人员到底是做什么的

三、内部控制体系建立与执行阶段

1、 如何确定和分解目标

2、 如何识别风险

何建立控制政策:二维图、流程图、文字描述

4、 如何有效执行内部控制

5、 如何监督内部控制的执行状况

第三讲: 内部控制的实质——风险管理

一、全面认识不确定性与风险

二、企业风险概述

1、 企业风险的含义

2、 企业面临的主要风险类型

三、企业风险管理

1、 企业风险管理的内容

2、 企业风险管理的总体目标

四、如何识别和评估企业风险

1、 风险识别和评估

2、 风险识别、评估与应对技术

五、针对风险可采用哪些风险对策

第四讲:怎样实施有效的控制活动

一、控制活动的方法

1、 手工控制与自动控制

2、 预防控制与发现性控制

二、内部控制活动的措施

1、 不相容职务分离控制

2、 授权审批控制

3、 财产保护控制

4、 预算控制

5、 绩效考评控制

6、 运营分析控制

7、 建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制

三、有效的控制活动的主要工具

四、怎样提供有效的控制信息

1、 建立信息与沟通制度

2、 信息与沟通的关键环节

3、 建立健全有效的控制信息沟通渠道

五、IT如何让内部控制更有威力

培训师介绍:

 
北京智成双赢管理咨询有限公司 高级培训师--胡文霞
讲师介绍:
32年财务相关实战经验
11年上市公司审计
财务管理21年财税、投资咨询培训
曾任:鞍山一工分公司(原上市公司600813) 财务经理
曾任:鞍山大道会计师事务所 项目经理
曾任:中国国际税务咨询公司鞍山公司 税务顾问
曾任:鞍山德宣税务师/会计师事务所 合伙人/所长
现任:上海瑞德会计师事务所 高级合伙人
1997年通过全国考试取得“中国注册会计师”资格证书1998年通过全国考试取得“中国注册税务师”资格证书1999年取得“中国高级会计师”专业技术职称证书2002年取得“高级管理咨询师”岗位资格证书。
胡文霞老师拥有30多年的财务管理实务及10多年的培训经验,将企业战略、运营及流程管理与财务融合在一起,整合出一套对企业从数字管理角度及成本控制角度提升盈利能力的财务管理体系,擅长企业财务分析、预算与成本控制、运营资本与现金流管理,具备丰富的财务管理实战经验。具有丰富的纳税咨询和税务审查实战经验,经常受聘为税务局与企业培训,多年来一直参与财税部门组织的财税检查工作,兼任多家企业财税顾问,具有税务师事务所、会计师事务所、上市企业三重工作经验。并利用她30多年丰富的实战工作经验,先后为国内外大、中型近100家企业提供财务管理咨询顾问及培训服务,帮助企业改变理财观念,健全理财系统,企业盈利总体提升50%以上、同时利润品质得到显着改善。
主讲课程: 《战略财务规划与管理》《“营改增”最新政策解读与税务筹划》《决策者战略财务管理》《非财务经理的财务管理》《全面预算管理与控制》《内部控制与风险管理》《财务报表阅读与分析》
授课风格:胡老师扎实的财务理论知识与丰富实践经验的有效结合,形成了她严谨、清晰、实用、生动的授课风格;将课程理论和实践紧密结合,将财务管理和战略、经营管理融为一体。课程深入浅出、活跃,视角独到,内容充实缜密,一贯受到学员的赞扬。
曾服务的企业:新疆电信、央企核工业集团、中国电力、德尔格医疗器械、伍尔特投资、点点乐、上港集团、国际财务管理协会、现代重工、宁波经信委、武汉钢铁集团鄂城钢铁、西德福液压件、灏讯通讯、灏讯电气设备、兰佩莫斯纳铸造设备、佩特化工、睿腾贸易、圣邦实业、慧鱼国际、格拉默车内饰、汉特曼机械 、伊维氏传动系统 、开天传动 、力运国际 、慕迪贸易 、欧度国际 、沈煤红阳 、上海电气 、上海锅炉厂、宁波市经信委、上港集团龙吴分公司、毓恬冠佳汽车零部件 、光明科技 、一新制药 、上海新闻出版社、广西出版社、苏州工业园、上海嘉德能源科技 、圣人梦 、魔力鲜颜、捷成轴业 、埃利特模具制造、恒进电子事业部、光明科技赢利中心、力保捷、毓恬冠佳、白象利润中心、东岳、深圳移动、四川省烟草公司凉山州公司、农夫山泉、中国核工业集团、新疆电信……

本课程名称: 《内部控制与全面风险管理》

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